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管理会計の棚卸減耗費引当金について質問です

管理会計の棚卸減耗費引当金について質問です写真のまるで囲った部分なのですが、計上額は月割した見積もり額なので、実際発生額とは差異が生まれます。普通差異が出た場合、売上原価に賦課しますよね。棚卸減耗費引当金の見積もり額と実際発生額の差異の処理はどうするのでしょうか? 回答宜しくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    引当金の方が少ない場合は、超過して発生した分についても費用計上して、売上原価に賦課すれば問題ないです。 逆に、画像のように引当金の方が多い場合は、引当金ですからそのまま来期に繰り越せばよいでしょう。 貸倒引当金を思い出してください。 超過していたらその分は貸倒損失。不足していたらそのまま繰越ですよね。

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