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簿記管理会計について質問です 棚卸減耗費の月割で、 年間発生見積額480円とします 月割額は40円 当月末の材料帳簿残高…

簿記管理会計について質問です 棚卸減耗費の月割で、 年間発生見積額480円とします 月割額は40円 当月末の材料帳簿残高は1200円、実地棚卸高は1170円とします。 1経費の計上棚卸減耗費40/棚卸減耗引当金40 2経費の計上 製造間接費40/棚卸減耗費40 ↑間接経費 3棚卸減耗費の発生 棚卸減耗引当金30/材料30 このような仕訳が行われます。 ここで疑問なのが、実際発生額は30円、製造間接費として計上されたのは40円、この差異はどうなるのかです。 年間発生見積額480円で月割額を各月に配賦してる、予定配賦ですよね。仮に年間棚卸減耗費実際発生額が500円や460円だったら、この差異の処理はどうするのですか?

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