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期首商品棚卸高が¥200、当期商品仕入高が¥900、期末商品棚卸高が¥150のとき、売上原価を計算するための仕訳を示しな…

期首商品棚卸高が¥200、当期商品仕入高が¥900、期末商品棚卸高が¥150のとき、売上原価を計算するための仕訳を示しなさい。なお、売上原価は仕入勘定で計算する。上記問題の回答 仕入 200 繰越商品 200 繰越商品 150 仕入 150 分からない点 解説の一旦ゼロにしているという部分 下記解説 決算整理前残高試算表の繰越商品勘定の金額は前期からの繰越額、すなわち期首商品棚卸高を表しています。これをすべて仕入勘定の借方に振り替えて一旦ゼロにしてやります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 確かに解説としては違和感のある表現だと思います。 私なら「これを~」の部分を、次のように解説します。 この期首商品棚卸高を仕入勘定の借方に振り替えます。その結果、一時的に繰越商品勘定の残高はゼロになります。 この仕訳は繰越商品勘定をゼロにしてやることが目的なのではなく、繰越商品勘定の残高を仕入勘定へ振り替えることが目的です。

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  • なんか説明雑ですねそれ まあ合ってるっちゃ合ってますが 0にするのではなく振り替えてるので消すですね 繰越商品ってのは期末に残った仕入の費用を 振り替えるのに使ってるだけです まあ分かってると思いますが 会計期間があります 当期仕入れた分が期末に¥150余りました 仕入は費用ですがこの¥150は当期の費用ではなく 翌期以降の費用なので損益計算書は当期の費用載せるのに 翌期の載せるのはおかしいですよね なので繰越商品という資産に振り替えます 前期の仕入の残りを繰越商品200としたものは 当期の仕入れとして振り替えます 繰越商品は期中で使用しないため 載ってる前期から繰り越された期首の繰越商品は 期末決算整理仕訳で消す必要があります 順番逆ですがこんな感じです

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