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棚卸しについて

棚卸しについて現在仕事で在庫管理をしているのですが、どうしても合わない物があります。(勿論原因が分かればよろしいのでしょうが)実在庫が0で帳簿在庫が1になってる物なんですがこの場合どのようにして合わせるのでしょうか?伝票だけ適当な相手に発伝するのでしょうか?また逆の場合もどうするのでしょうか? 私の会社ではバーゴードシステムがなく、月末に棚卸しをし、専用のシステムのデータと実在庫を合わせるやり方でやっているのですが、在庫管理で気をつけてる事はありますか? また、どのような事をすれば合うようになりますか? 回答よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実在庫に合わせるしかありません。 帳簿と違いが出るから棚卸しをして 確認する必要があるのです。 前回の棚卸しで 帳簿を優先していたのか 担当者のミスか・・・。 種類が多ければ多いほど 合わなくなります。仕方ないです。 間違いそうな品物のところには メモっておくとかでしょうか。 毎回同じ人が棚卸しをしてますか。そこが一番の問題かも。 あとは誰かが持ち出してる。

  • A商品について、商品有高帳による帳簿棚卸高は1個@¥30,000であり、実地棚卸がゼロであったとすれば、棚卸減耗損1個×@¥30,000の会計処理は次のように行われます。 原価性があると認められる場合 (繰越商品)30,000(仕入)30,000 この場合棚卸減耗損という勘定はあらわれず、減耗損は自動的に売上原価に算入されます。 原価性が無い場合 (棚卸減耗損)30,000(繰越商品)30,000

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